新加坡如何補申報稅
Ⅰ 忘記報稅了怎麼補充申報
品牌型號:聯想小新Pro16 2022款
系統版本:Windows10
軟體版本:網路瀏覽器8.7.5
忘記報稅了補充申報,需要登錄當地稅務肆慧局頁面進行逾期申報,操作流程如下:
登錄當地稅務局頁面申報
1、選擇稅費申報及繳納
登錄電川近子稅務局,在我要辦稅頁面選擇稅費申報及繳納。
法律依據
《中華人民共和國稅收徵收管理法》
第三十二條規定進行處理,納稅人未按照規定期限繳納稅款的,扣繳義務人未按照規定期限解繳稅款的,裂局答稅務機關除責令限期繳納外,從滯納稅款之日臘孝起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
Ⅱ 新加坡個人所得稅忘記交可以補交嗎
新加坡個人所得稅忘記交可以補交。
在新加坡,個人所得稅漏繳了或忘記繳稅的情況下,是可以進行補交的。新加坡稅餘缺做務局允許個人在我國境內或海外的某些網站上進行電子申報和繳稅。
個人所得稅是對個人取得的各項所得徵收的一種所得稅。個人所得扮敬稅豎衡起征點是指國家為了完善稅收體制,更好的進行稅制改革,而制定的稅收制度。
Ⅲ 補稅怎麼操作
法律分析:進入2020綜合所得年度匯算,點擊進入。
選擇補稅申報的年度。
輸入【工資薪金、勞務酬金和稿酬】等收入來源。
輸入【其他免稅收入】,點擊下一步。
計算完成【應補稅額】,點擊提交申報即可。
進入2020綜合所得年度匯算,點擊進入。
選擇補稅申報的年度。
輸入【工資薪金、勞務酬金和稿酬】等收入來源。
輸入【其他免稅收入】,點擊下一步。
計算完成【應補稅額】,點擊提交申報即可。進入2020綜合所得年度匯算,點擊進入。
選擇補稅申報的年度。
輸入【工資薪金、勞務酬金和稿酬】等收入來源。
輸入【其他免稅收入】,點擊下一步。
計算完成者判【應補稅額】,點擊提交申報即可。
法律依據:《中華人民共和國個人所得稅法》 第二條 下列各項個人所得,應當繳納個人所得稅:
(一)工資、薪金所得;
(二)勞務報酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特許權使用費所得;
(五)經營所得;
(六)利息、股息、紅利所得;
(七)財產租賃所得;
(八)財產轉讓差遲所得;
(九)偶然所得。
居民個人取得前款第一項至第四項所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合並計算個人所得稅;非居民個人虛嫌李取得前款第一項至第四項所得,按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得,依照本法規定分別計算個人所得稅。
Ⅳ 怎樣在新加坡報稅
新加坡公司報稅模式:
1、零報稅:適合沒有經營的公司,需要出具未經審計的財務報表後報稅。
2、做完賬直接根據會計報表向稅局申報納稅:適合有經營的小型公司,需要出具未經審計的財務報表報稅。
3、做完賬後,通過新加坡核數師核數,出具核數報告,根據核數報告所列數據向稅局申報納稅:適合有經營的非小型公司。
Ⅳ 注冊新加坡公司後如何進行新加坡報稅,要每個月做賬嗎
您好,新加坡是全球企業和個人所得稅率最低的國家之一,個人所得稅率為3.5%-20%,企業所得稅率僅為0%-17%。
新公司注冊前三年,年營業額低於10萬新元免稅,不涉及到新加坡本地業務,即離岸業務是免稅的。新加坡的年審年報:年審是18個月,可延期6個月。提示您,新加坡公司的年報最好是在每年的10月30日之前,此外每年的4月15日之前要交個人所得稅。
以上回答供您參考,希望可以幫到您,歡迎您為我們點贊及關注我們,謝謝。
Ⅵ 新加坡公司怎麼報稅
每家新加坡公司都要報稅,但是一直沒有運營的公司,可以向稅務局IRAS申請豁免申報,稅局批准後就可以不用申報公司稅,直到開始營業為止。
Ⅶ 報稅時間過了怎麼辦新加坡
在福建是可以去窗口補申報人,,你可以打電話咨詢 一下看下那邊能不能這樣操作
Ⅷ 如何補稅申報
補稅申報流程如下:
1、補交個人所得稅需要提供基本資料;
2、做好補交個人所得稅的申報報表;
3、將申報報表提交到稅務局,由稅務局出具通用繳款書;
4、最後到銀行去進行繳稅,繳完稅3-5天即可出具完稅證明。個稅申報是可以補報的,補報帶好兩個月的個稅申報表蓋公章以及個稅軟體導出的倆個月的申報數據即可。納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容,如實辦理納稅申報,卜森報送納稅申報表、財務會計報表以及根據實際需要要求報送的其他納稅資料。個人所得稅年度綜合匯算後,對於應該補繳的稅費還是需要補繳的,不然將面臨補繳稅款、追繳滯納金、罰款,以及個人徵信受損的後果。因稅務機關的責任,致使納稅人、扣繳義務人未繳或者少繳稅款的,稅務機關在三年內可以要求納稅人、扣繳義務人補繳稅款,但是不得加收滯納金。補交個人所得稅需要提供以下空弊伍基本資料:
(1)需補繳人姓名;
(2)需補繳人身斗或份證號碼;
(3)需補繳人月工資金額;
(4)需補繳人要補繳的月份;
(5)需補繳人地址及郵編。
法律依據:《中華人民共和國個人所得稅法 》第九條
個人所得稅以所得人為納稅人,以支付所得的單位或者個人為扣繳義務人。
納稅人有中國公民身份號碼的,以中國公民身份號碼為納稅人識別號;納稅人沒有中國公民身份號碼的,由稅務機關賦予其納稅人識別號。扣繳義務人扣繳稅款時,納稅人應當向扣繳義務人提供納稅人識別號。
Ⅸ 怎樣在新加坡申請稅收
所有新加坡注冊公司
都需要每年向稅務局 (Inland Revenue Authority of Singapore 「IRAS」)
申報稅務狀況
上交稅務表格Form C 或者 Form C-S
(新加坡稅務局標志和全稱)
根據2016年政府財政預算
滿足以下條件的企業
從稅務年度YA2018至YA2020年需在IRAS網站(e-filing)上交預估所得稅(Estimated Chargeable Income)
稅務表格(Form C 或者 Form C-S):
1、YA2018 公司年收入在YA2017超過新幣1千萬的企業
2、YA2019 公司年收入在YA2019超過新幣1百萬的企業
3、YA2020 所有公司
上交稅務表格的時間
上交方式 截止日期
IRAS官網上交 e-filing 12月15日
手工填寫表格郵寄給IRAS 11月30日
財務年度和稅務年度的區別
Financial Year End= 財務年度
Year of Assessment= 稅務年度
比如
財務年度 2016年1月1號-2016年12月1號
財務年度=FY2016
稅務年度=YA2017
在線上交e-filing-2017年12月15日之前需要上交稅務年度YA2017的稅務表格FORM C 或者FORM C-S
手工填寫表格-2017年11月30日之前上交稅務年度YA2017的稅務表格FORM C 或者FORM C-S
e-filing在線上交需要的資料
1、線上交ECI(Estimated Chargeable Income )或者FORM C, FORM C-S
IRAS 官網www.iras.gov.sg
2.、需要的資料:
(1)SINGPASS(PR或公民),IRAS PIN(外國人)
(2)有被授權上交公司稅務表格EASY ACCESS 「e-Services Authorisation System(EASY)」
(3)公司財務報表,稅務計算表格
Paper filing
手工填寫並郵寄ECI或者FORM C, FORM C-S:
1、IRAS會在每年5月郵寄一份稅務表格給所有新加坡注冊的企業,也可以在IRAS網站列印表格
2、填好完整的稅務表格給授權負責人簽名批准,通常是公司董事或者CEO,簽名批準的人需要對公司的稅務申報負責。
FORM C-S
政府為了減少中小企業的負擔
簡化了稅務申報的要求
FORM C-S 是從FORM C的精簡版。
從FY2017開始,滿足以下條件的公司可以上交FORM C-S
1、必須是新加坡注冊公司
2、公司年收入小於新幣500萬
3、公司所有收入都是17%稅務徵收額 (例如:沒有免稅收入)
4、公司沒有申請過資本減免,集團免稅,投資補貼,外國稅收抵扣
需要的資料:公司財務報表(需跟ACRA上交的年度財務報表一致),所得稅計算
不符合以上條件的公司需上交 FORM C.
需要的資料
1、公司財務報表(需跟ACRA上交的年度財務報表一致)
2、詳細的所得稅計算和明細表
Ⅹ 新加坡singpassApp怎麼操作報稅操作
具體程序如下:
1、登錄www.singpass.gov.sg,
2、點擊「Setup2FA」,
3、輸入SingpassID和密碼(你自己設置的固定密碼),然後點擊」Login」,
4、點擊中間的「RegisterOneKeyToken」(申請密碼生成器),
5、檢查熒幕上顯示的你家住址郵編是否正確,然後點「Next」,
6、熒幕上出現「Success」(成功)字樣和申請編號。會在幾天之內收到一封信(寄到你家住址,請查看郵箱),告訴啟動SingPass2FA的密碼,
7、便可登錄新加坡政府報稅網站mytax.iras.gov.sg,通過E-filling報稅系統進行網上提交,
8、選擇PersonalTax,
9、如果使用密碼器,則輸入SINGPASS賬號和密碼,根據提示輸入密碼器生成OTP登陸,
10、如使用手機APP登陸,則打開APP掃描功能掃取屏幕二維碼,再根據手機提示授權登陸(無需密碼器),
11、根據頁面提示,填寫相關稅務信息,提交相應材料。